Принятие ОС из головного офиса

Новая тема
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как правильно поставить к учету ОС если оно поступило уже из головного офиса с накопленной амортизацией?<br>бухгалтерия предприятия 2.0
у вас у головного и "периферийных" офисах "обособленный" бух.учет? Это разные юр.лица?
да. разные юр. лица
тогда его вам могут только продать. И при определении цены продажи сумма износа и перв.стоимость у продавца не имеет значения. Цена должна быть рыночная!
а как быть если юрлица одинаковые? я все же перепутал...
Смотря какая стуктура этого юр.лица. Может это перемещение ОС в новое место эксплуатации и новому МОЛ. Может еще "направление" начисления амортизации придется поменять. А может через 79 счет надо его "прогнать".
Для автоматизации учёта по ОБОСОБЛЕННЫМ подразделениям используйте конфигураию (1С:Бухгалтерия 8 КОРП)http://v8.1c.ru/buhv8/323.htm
Не ту ссылку дал http://v8.1c.ru/buhv8/327.htm
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход