Свертка базы
13.11.2012
15:52
#1
Изучаю процесс свертки базы при котором происходит расчет итогов на конец удаляемого периода и ввод начальных остатков на основании этих итогов + удаление документов за прошлый отчетный период. Объясните популярно или дайте ссылки почитать: для чего задействован счет 000? Что делать если после свертки ОСВ по этому счету показывает ненулевые остатки? Спасибо!
13.11.2012
15:57
#2
> счет 000
набери это в поиске.
PS
> если после свертки ОСВ по этому счету показывает ненулевые остатки
значит они были и ДО свертки.
набери это в поиске.
PS
> если после свертки ОСВ по этому счету показывает ненулевые остатки
значит они были и ДО свертки.
14.11.2012
10:23
#3
> Изучаю процесс свертки базы
ИМХО лучше начать с изучения основ бухучета или выполнять свертку под контролем работника бухгалтерии.
ИМХО лучше начать с изучения основ бухучета или выполнять свертку под контролем работника бухгалтерии.
14.11.2012
10:38
#4
В том-то и дело, что я не бухгалтер, прежний программист свернул базу на начало года, а теперь у них не идет балланс. Причем начинаю допытываться - утверждают, что они при этом не присутствовали и ни одного документа на момент свёртки у них нет. Прошу прокомментировать файлик - левая часть ОCВ за декабрь 2011 до свёртки, правая за январь 2012 после.
Они даже дату свёртки не знают, чисто интуитивно полагаю, что это было на начало года.
Они даже дату свёртки не знают, чисто интуитивно полагаю, что это было на начало года.
14.11.2012
10:54
#5
похоже, что после светрки в 11 году "поработали". Иначе после свертки нач.сальдо быть не должно.
14.11.2012
11:07
#6
Что значит "поработали? То есть после свертки продолжалась работа в старой базе и были наработаны документы, которые потом в новую базу не перенесли? Так?
14.11.2012
11:10
#7
у вас откуда разные оборотки? и не является ли счет, по которому поплыли остатки, забалансовым в плане счетов?
14.11.2012
11:24
#8
свернутая база и есть "новая". Старая, это та, которую до свертки оставляют в качестве архивной для просмотра 11 (и ранее) года. Так вот в "новой" должны быть только обороты со счетом 000 за 31.12.11 и конечное сальдо. Начальное январское сальдо должно совпадать с конечным декабря 11. Естественно без сальдо по 000. У вас "...все не так, как надо"!
Читают тему
(гостей: 1)