формирование отчетов по поставщикам

Новая тема
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) релиз Бухгалтерия предприятия проф, редакция 3.0 (3.0.37.32)
при создании оборотно-сальдовой ведомости по отдельным счетам 60,62 по поставщикам хотелось бы чтобы в программе можно было сформировать отчет по поставщикам суммируя счета 60 и 62 с начальными остатками, оборотами и конечным сальдо.
при формировании оборотно-сальдовой ведомости по счету 41 формировать поступление по закупочным ценам у покупателей. (именно поступление).
можно ли данное пожелание реализовать в данной программе или нужна доработка самой программы или это можно сделать с помощью обработки?
Ответили: пост #6
1. можно. Надо создать внешний отчёт
2. не совсем понятно задание. Ну не важно.
Пригласите программиста и он вам сделает задания.
Vladko пишет:
Цитата

      
      

2. не совсем понятно задание.
Чего ж непонятного? Автор хочет знать сколько ВООБЩЕ КТО КОМУ ДОЛЖЕН. Контрагент вполне может выступать в двух ипостасях: и поставщик, и покупатель ОДНОВРЕМЕННО. В торговля такая задачка спокон веку типовая и тривиальная. В бухии - да, надо немного поизгаляться.
Ответили: пост #4 , пост #7
Ответ на пост №3
Alexandr VA,
для "кто кому должен" испокон веков придуман "акт сверки взаиморасчетов".
а то ж счетов может быть больше, чем "60 и 62"  
Ответили: пост #5
Ответ на пост №4
Sh_S, может! А вдруг контрагент еще и сотрудник и учредитель и прочий.... :-)
Ответ на пост №1
К вопросу 1.
Анализ субконто "Контрагенты", группировка по "Контрагенты", отбор по счетам (счет в списке) Вас интересующим, например, 60.01, 60.02 и 62.01.,62 02...Можно и другие счета добавить, которые "работают" с субконто  "Контрагенты". Мне кажется, это то, что Вам нужно.
К вопросу 2. Тут мало понятно, о чем Вы. Может тоже найдется банальное решение?...
Ответили: пост #8
Ответ на пост №3
Alexandr VA,
"при формировании оборотно-сальдовой ведомости по счету 41 формировать поступление по закупочным ценам у покупателей. (именно поступление).
"
с контрагентами-то всё сразу было понятно. А вот эта цитата совсем была не понятна.
Ответ на пост №6
knigina, акт сверки чтобы формировался не по каждой организации отдельно, а по всем контрагентам единым списком со всеми остатками на начало периода, оборотами и на конец пери да
Ответили: пост #9
Ответ на пост №8
Юля Ганеева,а при чём тут счёт 41?
Читают тему
(гостей: 2)

Быстрый переход