Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

формирование отчетов по поставщикам

Юля Ганеева
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.01.2015
Сообщений: 3
Пост №1
 
13.01.2015 12:20

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) релиз Бухгалтерия предприятия проф, редакция 3.0 (3.0.37.32)
при создании оборотно-сальдовой ведомости по отдельным счетам 60,62 по поставщикам хотелось бы чтобы в программе можно было сформировать отчет по поставщикам суммируя счета 60 и 62 с начальными остатками, оборотами и конечным сальдо.
при формировании оборотно-сальдовой ведомости по счету 41 формировать поступление по закупочным ценам у покупателей. (именно поступление).
можно ли данное пожелание реализовать в данной программе или нужна доработка самой программы или это можно сделать с помощью обработки?

Ответили: пост №6
Vladko
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.08.2007
Сообщений: 2649
Пост №2
 
13.01.2015 13:22

1. можно. Надо создать внешний отчёт
2. не совсем понятно задание. Ну не важно.
Пригласите программиста и он вам сделает задания.

Alexandr VA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2007
Сообщений: 1666
Пост №3
 
13.01.2015 18:29

Vladko пишет:

Цитата

      
      

2. не совсем понятно задание.
Чего ж непонятного? Автор хочет знать сколько ВООБЩЕ КТО КОМУ ДОЛЖЕН. Контрагент вполне может выступать в двух ипостасях: и поставщик, и покупатель ОДНОВРЕМЕННО. В торговля такая задачка спокон веку типовая и тривиальная. В бухии - да, надо немного поизгаляться.

Ответили: пост №4 , пост №7
Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №4
 
14.01.2015 08:13
Ответ на пост №3

Alexandr VA,
для "кто кому должен" испокон веков придуман "акт сверки взаиморасчетов".
а то ж счетов может быть больше, чем "60 и 62"

Ответили: пост №5
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778
Пост №5
 
14.01.2015 09:13
Ответ на пост №4

Sh_S, может! А вдруг контрагент еще и сотрудник и учредитель и прочий.... :-)

knigina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.02.2012
Сообщений: 380
Пост №6
 
14.01.2015 13:32
Ответ на пост №1

К вопросу 1.
Анализ субконто "Контрагенты", группировка по "Контрагенты", отбор по счетам (счет в списке) Вас интересующим, например, 60.01, 60.02 и 62.01.,62 02...Можно и другие счета добавить, которые "работают" с субконто "Контрагенты". Мне кажется, это то, что Вам нужно.
К вопросу 2. Тут мало понятно, о чем Вы. Может тоже найдется банальное решение?...

Ответили: пост №8
Vladko
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.08.2007
Сообщений: 2649
Пост №7
 
15.01.2015 14:38
Ответ на пост №3

Alexandr VA,
"при формировании оборотно-сальдовой ведомости по счету 41 формировать поступление по закупочным ценам у покупателей. (именно поступление).
"
с контрагентами-то всё сразу было понятно. А вот эта цитата совсем была не понятна.

Юля Ганеева
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.01.2015
Сообщений: 3
Пост №8
 
19.01.2015 07:56
Ответ на пост №6

knigina, акт сверки чтобы формировался не по каждой организации отдельно, а по всем контрагентам единым списком со всеми остатками на начало периода, оборотами и на конец пери да

Ответили: пост №9
Vladko
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.08.2007
Сообщений: 2649
Пост №9
 
19.01.2015 13:44
Ответ на пост №8

Юля Ганеева,а при чём тут счёт 41?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация