не правильное удержание ндфл на выплаченных сумм
14.06.2017
13:47
#21
Ответ на
пост №18
Чунга-чанга, возврат кредита и НДФЛ с материальной выгоды - это тоже выплата дохода, только не деньгами, а прекращением встречного требования. Материальная выгода в последний день месяца стала доходом и начисленным и выплаченным, поэтому с ближайшей выплаты только удерживаем налог в полной сумме. Т.о. остаётся часть не выплаченной ЗП (465,26 руб) и НДФЛ 13% (70 руб) в отношении по этой части. Ответили:
пост #23
14.06.2017
14:03
#22
Ответ на
пост №20
Чунга-чанга, вы же налог удерживать должны не с выдаваемой суммы, а с начисленной. а выдаваемая это разница между начисленной и налогом. 14.06.2017
14:10
#23
Ответ на
пост №21
Х_Светлана,согласна , что Ваш расчет правильный.. но программа считает именно так -это по ее алгоритму:-во первых размазывает ндфл с мат выгоды по всем выплатам , и приходится править вручную.
во вторых не оставляет ни налога ни дохода ,приходящихся на выплату остатка....НУ НЕТ У МЕНЯ ЭТИХ 70 руб.
Ответили:
пост #24
14.06.2017
15:21
#24
Ответ на
пост №23
Чунга-чанга, проверил на простом примере(без вычетов и удержаний). Сотруднику начислили 50000, налог исчисленный 6500. Если в ведомости поставить сумму "на руки", например, 20000 и нажать "Обновить налог", то налог к перечислению будет подсчитан так: 30000/0.87*0.13=4483. Т.е. Программа считает, что если на руки выдали 30000, то начислено 34482.76. И именно эта сумма будет во 2 разделе 6-НДФЛ в строке 130, как сумма фактически полученного дохода. 6500-4483=2017 будет в 1-м разделе как не удержанная по строке 080. 14.06.2017
16:06
#25
Замечательно, на данном этапе и у меня считает!!!! А вот до в сути проблемы то я так докричаться и не могу
. Выдавайте дальше, предположим что будут еще выплаты 10000 и 3500. Посмотрите пожалуйста как отразится выплата в 10000 в 6ндфл.... я жду -разбирает любопытство
14.06.2017
16:07
#26
ой... про 20 000 у Вас ,наверное опечаточка?? имелось в виду все таки 30 000?
Ответили:
пост #29
14.06.2017
16:09
#27
Рисовод пишет:
| Цитата |
|---|
6500-4483= 2017 будет в 1-м разделе как не удержанная по строке 080. |
14.06.2017
16:11
#28
в первом разделе этой суммы быть не должно - там отражаются суммы невозможного удержания, а эта будет удержана при след.выплате
14.06.2017
16:25
#29
Ответ на
пост №26
Чунга-чанга, ага. Если второй раз к выплате поставить 10000 (вместо 13500), то налог остается 2017. в 6-НДФЛ после этого на картике. Ну и перечисляйте его. Зато когда довыплатите остальное, то там налога не будет и в 6-НДФЛ все останется так же, как на картинке сейчас.Ответили:
пост #30
14.06.2017
17:32
#30
Ответ на
пост №29
Рисовод, а если выплатить 9000 и на последнюю выплату оставить 4500??? тогда скорее всего все будет красиво. А платить налог за счет предприятия не хорошо , а вашем примере со второй выплаты именно это и получается.. Ответили:
пост #31
ЗУП 3.1. В расчетном листе есть "В т.ч. излишне удержанный НДФЛ", в анализе долга нет.Не видит ОВД в регистрации разовых начислений
Читают тему
(гостей: 1)