Закрытие месяца ПНО и ВВР

Новая тема
Подскажите пожалуйста документ "Закрытие месяца-Учет Временных Постоянных разниц" делать ежемесячно или 1 раз  в квартал. Налог на прибыль начисляется ежеквартально, соответственно и начисление разниц делаю также. Но у меня не попадают разницы по ОС выбышим в январе, феврале месяце, а сравниваются только мартовские проводки. Или все-таки разницы делать каждый месяц. Спасибо.
На своем опыте увидел, что проводки по ПБУ 18 расчет делают только по последнему месяцу периода, поэтому решил делать ежемесячно
Расчет делается ежемесячно. А расчет временных постоянных разниц последним месяцем.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход