Помогите, пожалуйста!!!<br><br>Сотрудники получают заработную плату и различные премии и первое и второе идёт, как правило, по разным счетам при расчёте отпуска, который переходит на другие месяцы происходит сбрасывание на 97 счёт расходы будущих периодов <br><br>В следующем месяце происходит сбрасывание с 97 счёта в разрезе 26 счёта т.е. Дт 26 Кт 97, а требуется чтобы «сброс» происходил в разрезе всех счетов: Дт 26 Кт 97, Дт 20 Кт 97, это просто не обходимо, потому как счета для нас это не что иное как источники финансирования 26 – предпринимательская деятельность, 20 – бюджет (ну, или на оборот).<br><br>Возможно ли это сделать??? И как?<br><br>