Коллеги, объясните глюк! Три месяца, с января по март 2005 г. расчетная ведомость по зарплате формируется с учетом остатков на конец периода, при условии того, что платежная ведомость в следующем месяце проведена (перевожу - ведомость за январь в феврале, за февраль - в марте и т.д.). При формировании расчетной ведомости за апрель программа тупо подхватывает ведомость по зарплате за апрель, проведенную в мае, но если платежную ведомость (в мае 2005 г.) сделать непроведенной, то расчетная ведомость формируется с остатками на конец периода. Но так же не должно быть, ведь в предыдущих периодах все ведомости проведены! Помогите, может последовательность действий какая-то нарушена, может еще что-то, никак не пойму в чем дело