Подскажите, как проводить закрытие месяца в 1С: у меня 90 счет закрывается не полностью, не берется во внимание амортизация. Амортизацию я также как и закрытие месяца проводила через регламентные, днем-двумя раньше закрытия месяца. Правильно? Нужно ли вводить вручную начисление ЕСН с зарплаты, или это можно сделать при закрытии месяца.<br><br><br><br>Спасибо