"ЛЮДИ ПОМОГИТЕ! Я НЕ ЗНАЮ КАК ЭТУ АМОРТИЗАЦИЮ ИСПРАВИТЬ И ГДЕ ЧТО ПОСТАВИТЬ ЭТО КАРТОЧКА ПО СЧЕТУ н01.01 ЗА 9 МЕСЯЦЕВ.<br>21.04.05 Поступление ОС 00000001 "Приобретение ОС за плату Затраты на приобретение<br>ККМ ""КАСБИ 02К"" дебет счет кредит счет Текущее сальдо<br>За плату<br>Договор поставки № К" Н01.01 13,230.00 Д13,230.00 <br> Кол-во 1.000 +1.000 <br>___________________________________________________________________________________________<br>21/04Услуги сторон орг Н01.01 1,200.00 Д 14,430.00<br>________________________________________________________________________+1.000_____________<br>23/06Услуги сторон орг Н01.01 300.00 Д 14,730.00<br>________________________________________________________________________+1.000____________<br>23/06Ввод в эксп ос Н05.01 Н01.01 14,730.00 -<br>___________________________________________________________1.000___________________________ 31/07 начисл амортизации Н01.01 241.48 Н05.02 Д 241.48<br>___________________________________________________________________________________________<br>31/08 начисл амортизации Н01.01 241.48 Н05.02 Д 482,96<br>___________________________________________________________________________________________<br>30/09 начисл амортизации Н01.01 241.48 Н05.02 Д 724,44<br>___________________________________________________________________________________________<br>Обороты за период 15,454.44 14,730.00<br> 1 1<br>__________________________________________________________________________________________<br>Сальдо на 30.09 724,44<br>"