У меня есть услуги, НДС по которым я списываю за счет прибыли. Создаю запись книги покупок, в кор счете вместо 68.2 ставлю 91.2, провожу документ. И он естественно попадает в книгу покупок в конце месяца, поэтому итог в ней будет показываться вместе с этим НДС, который принять к вычету нельзя. Декларация формируется правильно, но могу ли я оставить в книге покупок эти суммы? С точки зрения законодательства не нарушаю ли я порядок ее заполнения? Ведь итог не совпадает с итогом по декларации. Может, нужно списывать вручную этот НДС? Просто это очень неудобно.