)";Ситуация. Компания "А" покупает/продает товар стоимость которого выражается в у.е., расчеты ведутся в рублях. В первом месяце получает/отгружает товар, оплата производится после поставки частями - второй месяц 20% от суммы, третий - еще 20% и т.п. В процессе расчетов возникает суммовая разница и корректировка размера НДС как входящего, так и исходящего. Учтите, что декларацию по НДС в том месяце, когда была реализация (отгрузка товара то бишь), мы уже сдали, налог заплатили... То есть, во втором и последующих месяцах из-за суммовых нам еще раз подавать декларацию?