у меня вопрос по 97 счету, Как он должен закрываться? Программа сама должна формировать проводки или нет? я думаю, что если уже эти расходы закончились, то они дожны закрываться на затраты? Можно списать поздним периодом?
у меня вопрос по 97 счету, Как он должен закрываться? Программа сама должна формировать проводки или нет? я думаю, что если уже эти расходы закончились, то они дожны закрываться на затраты? Можно списать поздним периодом?
Документом - "Закрытие месяца"
"Закрытием месяца" списываются только 69 все, а 97 нигде в проводках нет, хотя галочки стоят везде, что может быть не так? Может вы знаете?
Вопрос поконкретнее:<br>Что са платформа? (
В справочнике проверить - начало, конец, прочие даты, счета бух и налог учета и всяко разно прочее
р номера такие 7.70.474<br>1С БУхгалтерия 7.7 ПРОФ
Проверить то проверю, но самый вопрос в том что поздним перидом это можно списать или нет?
Прислушайтесь к совету Itymuf. Проверьте, все ли поля у Вас заполнены в справочнике.
Что вы имеете в виду под поздним периодом? Вручную можно списать что угодно и когда угодно. другой вопрос, что это будет не правильно ни с точки зрения БУ, ни с точки зрения НУ.
А если у предприятия нет прибыли, то могут эти раходы висеть до того как появится прибыль?
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 25 апреля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете НМА в 2024 году, практические рекомендации в 1С 1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения |