Поделитесь, пожалуйста, опытом, как Вы отражаете пени по договорам в 1С...<br>Ситуация следующая: просрочен авансовый платеж по аренде (30400 руб.)и в связи с этим по договору начислены пени (364.80).<br>Д 60.2 К 51 30764,80 (выписка банка)<br>За каждый месяц аренды получаем акт. В акте стоит 30400, то есть<br>Д 26 К 60.1 30400 (услуги сторонних организаций)<br>Д 60.1 К 60.2 30400 (услуги сторонних организаций)<br>Далее использую документ "Начисление штрафных санкций" и он делает проводки<br>Д 91.2 К 76.5 364,80<br>Н09 364,80<br><br>Таким образом,получается, что на 60.2 остаются 364,80 и это идет в баланс как *** задолженность.<br>Можно ли в выписке поставить:<br>Д 60.2 К 51 30400 <br>Д 76.5 К 51 364.80 <br>и тем самым закрыть 76.5 или это неправильно????<br><br><br>