Вопрос по ЗиК 7.7 Свод проводок
06.05.2006
14:08
#1
Откуда в Своде проводок появляются копейки по счету 91.2 (например, Дт 91.2 Кт 69.2.2 одна копейка). И вообще откуда суммы по счету 91.2 могут взятся? Заранее благодарна.
06.05.2006
19:22
#2
Эти копейки вытекают при приеме на работу человека в середине месяца. Я не понял из описания точно, но причина в рассчете в одном случае - до второго знака после запятой, а в другом - до 4-го. Бояться этого не стоит, я зафигариваю их в состав начислений. Наверное, это несовсем правильно. Может Злой бухгалтер подскажет, как лучше поступить в данной ситуации?
07.05.2006
13:27
#3
Из описания изменений в 247 релизе ЗиК:
В связи с появлением расхождений в суммах между начисленным ЕСН, рассчитываемым с точностью
до пяти знаков, и ЕСН в проводках для бухгалтерского учета, рассчитываемым с точностью до двух
знаков после запятой, принято решение выгружать в программу "1С:Бухгалтерия 7.7" эту разницу
дополнительными проводками на счета 91.1 и 91.2 (хозрасчетные план счетов) и 210.4 ЭКР 110200
(бюджетный план счетов) с тем, чтобы далее их можно было вручную перенести на те счета, которые
бухгалтер посчитает нужным.
Ранее если при ненулевых суммах ЕСН у сотрудника за месяц формирования проводок сформировалась
нулевая база ЕСН, то проводки по ЕСН в этом случае не формировались (с соответствующим
предупреждением). Теперь эти суммы ЕСН будут также отнесены на эти же счета с тем, чтобы далее их
можно было вручную перенести на те счета, которые бухгалтер посчитает нужным.
В связи с появлением расхождений в суммах между начисленным ЕСН, рассчитываемым с точностью
до пяти знаков, и ЕСН в проводках для бухгалтерского учета, рассчитываемым с точностью до двух
знаков после запятой, принято решение выгружать в программу "1С:Бухгалтерия 7.7" эту разницу
дополнительными проводками на счета 91.1 и 91.2 (хозрасчетные план счетов) и 210.4 ЭКР 110200
(бюджетный план счетов) с тем, чтобы далее их можно было вручную перенести на те счета, которые
бухгалтер посчитает нужным.
Ранее если при ненулевых суммах ЕСН у сотрудника за месяц формирования проводок сформировалась
нулевая база ЕСН, то проводки по ЕСН в этом случае не формировались (с соответствующим
предупреждением). Теперь эти суммы ЕСН будут также отнесены на эти же счета с тем, чтобы далее их
можно было вручную перенести на те счета, которые бухгалтер посчитает нужным.
Читают тему
(гостей: 1)