Вопрос след.характера. Продан товар за нал.расчет. Сделан ПКО (сформированы проводки 50.1 - 62.2 ),далее за ним проводится Документ "Реализация (розница)- прочая розничная реализация" в котором :<br>1.не производится зачет получ.аванса ( 62.2. - 62.1)<br>2. начисление НДС производится проводкой 90.3(НДС) - 68.2. ,тогда как "запись книги продаж" формирует проводки 76.Н.1 -68.2 ....т.е. проводки по начислению НДС задваиваются. <br><br>что мне сделать,чтобы док-т "реализация(розница)-прочая розничная реализация" формировал проводку 90.3 - 76.Н.1???<br>Причем все субконто совпадают и последовательность документов по времени соблюдена.<br>Если меня кто понял помогите,пожалуйста!!!<br>