Суть проблемы: Продаем в розницу (ЕНВД) по принятой выручке принятый на комиссию товар и имеем следующие проводки:<br><br>---РеализацияРозница (по принятой выручке) (ЕНВД):<br><br>Продан товар с комиссии. (Списали с заб. счета 004).<br><br>---ОтчетКомитенту:<br><br>Начислен НДС с комиссионного вознаграждения неплательщику НДС (Ладно, на этом этапе допустимо, если в последствие сторнировать).<br><br>---ЗакрытиеМесяца:<br><br>Ничего.<br><br>Спрашивается почему в модуле проведения документа ЗакрытиеМесяца не анализируются розничные продажи принятых на комиссию товаров, облагаемых ЕНВД?<br><br>Что ж теперь вручную сторнировать НДС неплательщику данного налога?<br><br>Но это еще пол беды. Себестоимость, т.е затраты на приобретение тоже не учитываются. Только принятая выручка в РКО.<br><br>Или, если следовать правилу, что облагается лишь комиссионое вознаграждение, то почему не сторнируется ни в одном документе принятая выручка? На сумму, скажем, себестоимости списанной со счета 004, с последующим отражением услуги.<br><br>Данное обращение адресовано прежде всего разработчикам конфигурации. Прошу не считать это за критику. В мире нет ничего совершенного.