Как выправить бух учет с налоговым на 01.01.2006
22.06.2006
14:57
#1
Добрый день.
В фирме на 01.01.2006 очень сильно расходяться налоговые счета с бух (Н07, Н02 и др). Т.к. много списывалось простыми операциями без НУ или Бухгалтерскими справками (также без НУ).Можно ли как-то стандартными средствами все это выправить? Или только руками?
С Уважением Анди.
В фирме на 01.01.2006 очень сильно расходяться налоговые счета с бух (Н07, Н02 и др). Т.к. много списывалось простыми операциями без НУ или Бухгалтерскими справками (также без НУ).Можно ли как-то стандартными средствами все это выправить? Или только руками?
С Уважением Анди.
22.06.2006
15:19
#2
В Бух 7.7 есть обработка "Форм. остатков по НУ". Но она не учитывает текущие остатки по НУ. Т.ч. сторно текущих (неправильных)остатков нужно делать руками или писать для этого обработку. А после формируем остатки по НУ на основе БУ.
22.06.2006
15:45
#3
Ну если текущие не правильные то они и не нужны. Этот документ для проводок берет данные из бух/учета? И вроде он не убирает красные остатки (Вы это имели ввиду "Т.ч. сторно текущих (неправильных)остатков").
Попробовал эту обработку. Получились очень странные результаты
Сумма по +, количество - (редко). что-то она странное сделало.
Попробовал эту обработку. Получились очень странные результаты
22.06.2006
16:16
#4
А бух учет на сегодняшний день это странные числа, особенно, когда бух учет делают много бухгалтеров.
___________
___________
22.06.2006
16:44
#5
Если посмотреть эту обработку, то она формирует остатки по НУ исходя из остатков по БУ. Если при этом были остатки по НУ, то они присуммируютя (в отчетах)
. Насчет некорректностей работы обработки - может быть, особо не проверял :)Поэтому нужно на пред. день сторнировать текущие остатки по НУ.
22.06.2006
17:15
#6
"Поэтому нужно на пред. день сторнировать текущие остатки по НУ" - а как это сделать? Руками?
1С Бух 7.7 книга покупок - графа 8а - стоимость покупок без НДС - неправильноКак указать проводку 91.2 - 70 для оплаты по ср. заработку?
Читают тему
(гостей: 1)