Люди помогите пожалуйтса. знаячит ситуация такая. <br>Человеку начислили зарплату за прошлый месяц но он ушел на больничный в том же месяце. <br>как в следующем месяце сделать перерасчет и делается ли в Зик это?? <br>ПОжалуста помогите!
Люди помогите пожалуйтса. знаячит ситуация такая. <br>Человеку начислили зарплату за прошлый месяц но он ушел на больничный в том же месяце. <br>как в следующем месяце сделать перерасчет и делается ли в Зик это?? <br>ПОжалуста помогите!
Сторнируйте в текущем месяце излишне начисленную з/п, напишите при этом бухгалтерскую справку. Как это делается в ЗиК я к сожелению не знаю
Тихо, спокойно, вводим больничный с указанием дат .В текущем месяце сторнируется ЗП за прошлый, потом начисляется БЛ. Программа после введения сделает все сама. НО! Проверьте - сняла ли она ЗП за прошлый месяц - были у меня прецеденты, когда расчет суммы снятия за прошлый месяц программа не делала. Почему я так и не докопался. Пришлось в ручную править сумму удержания.
Все Это конечно хорошо. <br>Только действительно программа не сняла с ЗП за прошлый месяц. <br>Я так думаю потому что табель отработанного времени в прошлом месяце был заполнен как буд-то этот человек отработал все дни.<br> И поэтому больничный лист повлиял только на текущий месяц,все правильно начислив. а вот начальное сальдо отрицательное не показал!<br>Пришлось откатывать переод и табель отработанного времени правильно заполнить и перерасчитать зарплату. И когда перешли на новый месяц появилось правильное начальное сальдо.
Стоп. Вы пересчитали зп за прошлый месяц? Вернулись , поправили табель, рассчитали по табелю ему ЗП. Определили сколько переплаты, перешли в перед - и сумма повисла задолженностью? после чего провели больничный и он, не сторнируя сумму начислений за прошлый месяц, показал начисление по БЛ??? Тогда вопрос - а то что у вас из-за правки начислений поехал ЕСН - это вам пофиг или вы посчитали что лучше в БУ переплата, чем в текущем месяце исправления?
А как сторнировать зарплату?? Дело в том что если сторнировать документ(хоть и слабо представляю себе как это сделать)то поеду зарплаты у всех сотрудников которые находятся в этом же документе начисления зарплаты.
И еще на больничный не просто в прошлом месяце он начинается 30 октября и уже заканчивается 21 ноября! <br>ВОт еще а может сделать просто удержания ? но как это сделать тоже не понятно!
Прошлый месяц нельзя так запросто открывать-пересчитывать...<br>Если бы сотрудник считался "по окладу", в этом случае при вводе больничного пересчет произошел автоматически. У вас другой случай - "по табелю". Табель автоматически не пересчитается. А вам надо сделать документ "Исправление", в котором поставить правильную сумму и отработанные часы за октябрь. У сотрудника полная сумма встанет красным, а нужная сумма черным. И смело заводите больничный.
Полностью согласен - нельзя так делать. когда проводите БЛ он выдаст строку - оклад за прошлый месяц но при расчете ее считать не будет. я не проводил документов дополнительно, а рассчитал руками сколько с него удержать и удержал.
Спасибо сегодня попробуем.<br>В документе "исправления" есть галки типа провести "задним числом" и "выполнить перерасчет до текущего периода" Надо их ставить?