НДС за иностранного партнера - нерезидента

Новая тема
У предприятия есть иностранный поставщик услуг, который не является налоговым резидентом РФ по НДС. Следовательно, мы должны перечислить НДС за него. У нас имеется только Акт об оказании услуг.<br><br>1. Как мы должны выписать счет-фактуру?<br>2. Какие записи должны быть сделаны в книге покупок и книге продаж?<br>3. Кто должен быть указан в графе «Наименование покупателя» в книге продаж?<br>Конфигурация ПУБ. Но хотелось бы сначала разобраться с самой хоз. операцией.

Читают тему

(гостей: 1)

Быстрый переход