Вот недавно вылезла на свет следующая проблема: в одной больнице материалы, приходящие от других больниц по источнику финансирования 2.3 (Внебюджет ЦС и БП) оформляют след. проводкой:<br>Д 105 К 304.04.2.3, для чего специально завели данный субсчет.<br>Знаю, что по инструкции предусмотрен счет 304.04.1. Как оформлять эти материалы? через 401 все-таки?