Здравствуйте!<br>Помогите, пожалуйста, новичку!<br>При реализации товаров формируется проводка дебет 90.2 кредит 41 - списание себестоимости.<br>Планируется себестоимость списывать в конце месяца одной проводкой.<br>Как избавиться от этой проводки в каждом документе реализации?<br>Спасибо огромное.<br>