Ситуация очень запутанная...<br>В июне мы стали филиалом крупной компании... Програмист посоветовал сделать копию базы, в которой я изщменила все реквизиты и продолжила вести учет по зх/п.<br>В изначальной базе более ничего не вела. Здаю НДФЛ, естественно до июня они подаются от имени предыдущего наименования, а начиная с июня до конца года уже как от филиала.<br>Так вот, до июня - все нолрмально посчиталось и сформировалось, но во второй базу от имени филиала НДФЛ берет за весь год.. естественно ведь в базе данные до июня были оставлены...<br>Пробовала карточку 1_нДФЛ на каждого сотрудника править, тоестьб тупо до июня ставить везде нули, глупо, знаю, результат понятен - не все можно убрать - цыфры поплыли..<br>ВОт теперь сижу и думаю какже мне сдать отчет?... чтобы от нового лица именно отчет с июня до конца года был...<br>может подскажите.. чувствую себя глупо...