Проблемы с Закрытием месяца.
29.03.2007
06:49
#1
Помогите пожалуйста, после проведения операции закрытие месяца выскакивают следующие ошибки:
>>Не установлен порядок подразделения
>>для закрытия счетов, используемый
>>при расчете стоимости продукции.
>>Порядок устанавливается документом "Установка порядка
>>подразделений для закрытия счетов"
Порядок подразделений установил, у нас их для "производство" и "администрация", менял последовательность но все безрезультатно. В базовой литературе прочитал, что необходим документ "Инвентаризация незавершенного производства", установил но все безрезультатно.
>>Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
>>Счет учета: 20.01.
>>Подразделение: .
>>Номенклатурная группа: .
>>База распределения: плановая себестоимость продукции.
>>Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
>>Счет учета: 23.
>>Подразделение: .
>>Номенклатурная группа: .
>>База распределения: плановая себестоимость продукции.
>>Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
>>Счет учета: 20.01.
>>Подразделение: Производственный участок.
>>Номенклатурная группа: .
>>База распределения: плановая себестоимость продукции.
>>Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
>>Счет учета: 20.01.
>>Подразделение: Администрация.
>>Номенклатурная группа: .
>>База распределения: плановая себестоимость продукции.
В документе "Методы распределения косвенных расходов" установил "Базу распределения" Плановая себестоимость, но это тоже не помогло. В итоге в отчетах не могу увидеть себестоимость произведенной продукции и реальную прибыль производства.
Рассчитываем вручную, руководство меня трясет "зачем перешли на 1С". Помогите, иначе уволят.
>>Не установлен порядок подразделения
>>для закрытия счетов, используемый
>>при расчете стоимости продукции.
>>Порядок устанавливается документом "Установка порядка
>>подразделений для закрытия счетов"
Порядок подразделений установил, у нас их для "производство" и "администрация", менял последовательность но все безрезультатно. В базовой литературе прочитал, что необходим документ "Инвентаризация незавершенного производства", установил но все безрезультатно.
>>Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
>>Счет учета: 20.01.
>>Подразделение: .
>>Номенклатурная группа: .
>>База распределения: плановая себестоимость продукции.
>>Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
>>Счет учета: 23.
>>Подразделение: .
>>Номенклатурная группа: .
>>База распределения: плановая себестоимость продукции.
>>Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
>>Счет учета: 20.01.
>>Подразделение: Производственный участок.
>>Номенклатурная группа: .
>>База распределения: плановая себестоимость продукции.
>>Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
>>Счет учета: 20.01.
>>Подразделение: Администрация.
>>Номенклатурная группа: .
>>База распределения: плановая себестоимость продукции.
В документе "Методы распределения косвенных расходов" установил "Базу распределения" Плановая себестоимость, но это тоже не помогло. В итоге в отчетах не могу увидеть себестоимость произведенной продукции и реальную прибыль производства.
Рассчитываем вручную, руководство меня трясет "зачем перешли на 1С". Помогите, иначе уволят.
29.03.2007
11:16
#2
По документу Устанвока порядка закрытия подразделений: посмотрите его дату, сделйте ее раньше закрываемого периода.
По поводу 20: из ваших оюъяснений видно, что на нем у вас прсутсвуют пустые субконто: Номенклатурная группа и подразделение. стойте оборотку по 20, потом карточку счета, ищите, какие документы породили проводки на 20 счет с пустыми субконто. Избавляйтесь от пустых значений, все субконто должны быть заполнены, когда их не будет, все закроется.
По поводу 20: из ваших оюъяснений видно, что на нем у вас прсутсвуют пустые субконто: Номенклатурная группа и подразделение. стойте оборотку по 20, потом карточку счета, ищите, какие документы породили проводки на 20 счет с пустыми субконто. Избавляйтесь от пустых значений, все субконто должны быть заполнены, когда их не будет, все закроется.
26.07.2007
22:33
#3
У меня та же проблема. не могу найти пустое субконто по счету 20.01.
Карточка счета выглядит так:
Дата |Документ |Операция |Дебет | |Кредит |Текущее сальдо
| | |Счет |Сумма |Счет |Сумма |
Сальдо на начало | 0,00 | 0,00
________________________________________________________ |_______|_________________________
26.02.2007 |Акт об оказании |Затраты от |90.02.1 | |20.01 |1 588 |1 588
производственных|реализации | | | | |
услуг |произв. услуг| | | | |
|в план.ценах | | | | К |
| Основная номенклатурная группа
| Администрация
| Основная номенклатурная группа
| <...>
Обороты за период 0,00 1 588
Сальдо на конец -1 588 0,00
Какое субконто должно быть на месте <...> - непонятно, облазила весь документ, все реквизиты заполнены, подскажите что делать?
Карточка счета выглядит так:
Дата |Документ |Операция |Дебет | |Кредит |Текущее сальдо
| | |Счет |Сумма |Счет |Сумма |
Сальдо на начало | 0,00 | 0,00
________________________________________________________
26.02.2007 |Акт об оказании |Затраты от |90.02.1 | |20.01 |1 588 |1 588
производственных|реализации | | | | |
услуг |произв. услуг| | | | |
|в план.ценах | | | | К |
| Основная номенклатурная группа
| Администрация
| Основная номенклатурная группа
| <...>
Обороты за период 0,00 1 588
Сальдо на конец -1 588 0,00
Какое субконто должно быть на месте <...> - непонятно, облазила весь документ, все реквизиты заполнены, подскажите что делать?
01.08.2007
11:26
#4
У вас на самом деле не таже проблема. У вас отсутсвует третье суюконто по 20 - статья затрат, Номенклатурная группа и подразделение у вас есть (в предыдущем случае они были пустые и на них ругалась программа). для услуг произ хар-ра документом " Акт об оказании производственных услуг) это субконто не заполняется при проведении. В проводку по 20 пишется только подразделение и номенкл групп. И если в остальном ошибок нет, все закрывается нормально: суммирутся все затраты по 20 на этой ном группе и подразделении ( дебетовый оборот), сравнивается с кредитовым (ваша плановая себестоимость, указанная в акте), разница списывается на 90, опять же без указания статьи затрат. То есть у вас в данном конкретном примере ошибки нет. Если ругается на пустые субконто по 20, то это либо подразделение, либо статья затрат. Ищите их в других местах.
Учет операций продажи валютыЗарплата и Управление персоналом - стандартная система налогообложения и ЕНВД
Читают тему
(гостей: 1)