Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста !!! <br><br>В организации ведется раздельный учет для НДС. (пп1, п2, ст149 НК РФ)<br>На р/сч поступил аванс 100=00 под реализацию не обл.НДС. Выписали счет-фактуру на сумму 100=00(без НДС). Ее надо регистрировать в книге продаж? Ведь она без НДС. Да и в программе 1С:8.0 после регистрации в книге продаж попадает в графу № 4 и почему-то в графу № 9 (продажи,не обл.НДС). Ведь это еще не продажа, а только аванс. Вот и возник у меня вопрос - а надо ли эту с.ф. регистрировать в книге продаж.<br>Соответственно, если мы зарегистрировали ее в книге продаж, то после реализации мы ее регистрируем в книге покупок? Ведь в правилах ведения книги покупок прописано, что мы туда регистрируем с.ф. только на сумму правомерного вычета.