Подскажите пожалуйста. В июле организация выставила документы с выделенным НДС, а в августе выяснилось, что они не являются плательщиками НДС, т.е. документы ошибочные. В августе, прежде чем внести исправленные документы, я сделала сторно предыдущих:"Поступление ОС" и "счет-фактуры" при этом появилась проводка Д19.3 К60.1 красным. При формировании книги покупок ни каких записей по этому иправлению нет ни в самой книги покупок ни в на счетах 68.2 и 19.3. Что я делаю не так?