Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

накладные и сч-ф. в у.е.

sman
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.09.2007
Сообщений: 2
Пост №1
 
24.09.2007 13:05

наш самый крупный поставщик - предоставляет накладные и сч-ф. в у.е., при этом 1 у.е. соответствует 1 доллару США в рублевом эквиваленте по курсу на день оплаты.<br>Проблемы две:<br>1) первая проблема - накладная в у.е. - заполнение унифицированных форм первичной учетной документации в у.е. является неправомерным (согласно разъяснениям Минфина и Федеральной службы государственной статитстики - требования к составлению и оформлению первичных учетных документов установлены ФЗ "О бухгалтерском учете", при этом в соотвествии с данным законом бух учет организации ведется в валюте РФ, следовательно и первичный учетный документ должен быть составлен в валюте РФ, а если накладная в у.е., то она не имеет статуса первичного учетного документа для целей бух и налогового учета)<br>2) вторая проблема - сч-ф. в у.е. - согласно разъяснениям Минфина в ст. 172 НК нет нормы, устанавливающей момент пересчета валюты или у.е. в рубли в целях принятия к вычету сумм НДС, поэтому пересчитывать стоимость отгруженного товара на дату его принятия к учету и как следствие принимать на эту же дату сумм НДС к вычету неправомерно и поставить уплаченный НДС к вычету можно только в день оплаты товара - таковы комментарии чиновников.<br>Положение катастрофическое - суммы по таким накладным и сч-ф. у нас огромные и составляют 70 % от всех накладных и сч-ф., поставщик монополист - повлиять на него нет никакой возможности, а при проверке все шансы, что снимут расходы и вычеты.<br>Подскажите, что возможно сделать???

Cel
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.05.2005
Сообщений: 47
Пост №2
 
02.10.2007 06:55

По поводу неправомерности принятия С/ф в у.е. ситуация спорная, можно отстоять в суде. НДС с 2006 г. принимается по начислению. НДС принимается по курсу на день отгрузки, т.е. по дате документа берется курс ЦБ РФ. Если иное не оговорено в договоре. После оплаты возникает курсовая разница и учитывается на 84 счете, если была предоплата, то курсовая разница возникает после отгрузки, а если дата оплаты совподает с датой отгрузки, то вообще никаких проблем, принимаете к учету<br>Но попробуйте договориться с поставщиком, чтобы не было спорных моментов

MVF
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.08.2006
Сообщений: 360
Пост №3
 
02.10.2007 13:19

По первой проблеме: остается только договариваться с поставщиком.<br>По второй проблеме: совсем недавно высказанная позиция Минфина конечно имеет логику, но в суде есть все шансы отстоять свою позицию, тем более, что эти суммы для Вас существенны. Остается только готовиться заранее.

MVF
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.08.2006
Сообщений: 360
Пост №4
 
02.10.2007 13:21

С каких пор курсовые разницы у нас учитываются на 84 счете?

sman
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.09.2007
Сообщений: 2
Пост №5
 
02.10.2007 13:43

спасибо, в принципе ожидала таких ответов, но в глубине души надеялась, что существует выход, который я пропустила, чтобы не доводить дело до суда.<br>насколько я понимаю - единственный выход - это уже сейчас обратиться за консультацией к налоговому адвокату.

MVF
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.08.2006
Сообщений: 360
Пост №6
 
02.10.2007 13:48

Да, и наверное чем быстрее, тем лучше.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация