Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Остатки в бухгалтерии

Vldmr
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.09.2007
Сообщений: 29
Пост №1
 
04.10.2007 09:39

При вводе оборудования в монтаж остаются остатки на счетах, минусовые и плюсовые, в сумме они равны нулю, можно от них как нибудь избавиться? (При просмотре оборотно-сальдовой ведомости сальдо начальное и конечное пестрит красными и черными суммами, вот от них и надо избавиться.)

Alexandr VA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2007
Сообщений: 1666
Пост №2
 
04.10.2007 10:18

> При вводе оборудования в монтаж остаются остатки на счетах...<br>А какие остаки и на каких счетах? Если положительные и побольше да в твердой валюте на Ваших личных счетах в банке на Каймановых островах, например, так это неплохо!<br><br>Если все же расчитываете получить совет, сообщите релизы конфигурации, платформы, на каких счетах плана счетов какие остатки. Это же не сложно.<br><br>Возможно, конечно, что телепаты уже вернулись из отпуска и сумеют Ваш ребус и без этой информации расшифровать... Хотя, вряд ли...<br>

Vldmr
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.09.2007
Сообщений: 29
Пост №3
 
05.10.2007 07:50

Как таковая проблема не в счете, а в отображении его в оборотно-сальдовой ведомости.<br>Производилось строительство, возводились временные сооружения, соответственно оборотка выдает различные статьи затрат.<br>капвложения всего, проектные работы, СМР и тд.<br>Объект был построе и ушел с 08 счета, остаток по баллансу 0.<br>Оборотка же, в последующие месяца, выдает в начальное и конечное сальдо суммы с + и -, которые если просуммировать дают 0.<br>Таких объектов несколько десятков, в итоге оборотка выдает несколько страниц абсолютно ненужной громоздкой информации.<br>релиз 454

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №4
 
05.10.2007 11:25

> Оборотка же, в последующие месяца, выдает в начальное и конечное <br>>сальдо суммы с + и -, которые если просуммировать дают 0.<br><br>Это говорит о том что проводки по Дт и Кт 08 счета были с разной аналитикой, могли быть с разных субсчетов, например 08.3 и 08.4. <br>Отчет счета по субконто это и покажет.<br>Удачи.

Vldmr
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.09.2007
Сообщений: 29
Пост №5
 
08.10.2007 06:43

"Раскроем суть вопроса.<br>Происходит строительство корпуса (ОС). С помощью бухгалтерской справки производится перечисление средств Кт 60.1 Дт 08.3 при этом у 08.3 указываются: субконто1 - объекты внеоборотных активов, субконто2 - статьи затрат на строительство; а у 60.1 субконто1 - контрагент, субконто2 - договор, субконто3 - (через выбор документа) услуги сторонних организаций.<br>Такой же справкой идет капвложения всего и общая сумма затрат с минусом. Это вроде не правильно.<br>Каким образом можно произвести нормально выбытие ОС? (Хотя помоему достаточно подробно описать по сумма по аналитике?)<br>Tanya - огромное спасибо."

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №6
 
08.10.2007 12:49

Обычно потом вводят ОС в эксплуатацию через документ "Ввод в эксплуатацию ОС" , указывая вид вложения с 08.3.<br>

Vldmr
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.09.2007
Сообщений: 29
Пост №7
 
09.10.2007 05:46

А если через продажу или передачу в эксплуатацию?

Vldmr
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.09.2007
Сообщений: 29
Пост №8
 
09.10.2007 09:29

Если рассмотреть слегка другой вариант.<br>1. Есть документ "Акт приемки-передачи оборудования в монтаж".<br>2. Заведена операция, типа монтируется все хозспособом.<br>3. Акт ввода в эксплуатацию ОС.<br>в итоге болтаются цифры в оборотно-сальдовой ведомости.

Vldmr
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.09.2007
Сообщений: 29
Пост №9
 
09.10.2007 09:30

Если рассмотреть слегка другой вариант.<br>1. Есть документ "Акт приемки-передачи оборудования в монтаж".<br>2. Заведена операция, типа монтируется все хозспособом.<br>3. Акт ввода в эксплуатацию ОС.<br>в итоге болтаются цифры в оборотно-сальдовой ведомости.<br>

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №10
 
09.10.2007 13:02

Не спросила сразу, а в какой конфигурации вы работаете?<br>Для бухгалтерии 7.7 схема такая<br>1. "Поступление оборудования" Дт 07(оборудование) Кт 60.1<br>2. "Передача оборудования в монтаж" Дт 08.3(объект внеобор.актива,статья затрат на строит.) Кт 07(оборудование)<br>3. "Ввод в эксплуатацию ОС" Дт 01.1(ОС) Кт 08.3(объект внеобор.актива, <>)<br><br>Документов 1 может быть несколько, т е поступало разное оборудование для монтажа одного объекта внеобор.активов.<br><br>В документе 2 может быть указано разные статьи затрат( субконто2) для одного и тогоже объектк внеобор.актива. и таких документов соотвественно может быть несколько.<br><br>И хотя в документе 3 субконто2 по 08.3 пустое, но сальдо на конец месяца не образуется, так как у счета 08.3 субконто2 - оборотное.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация