Товар поступил на оптовый склад например в августе. В августе же по нему НДС попал к вычету. В сентябре он был передан на розничный склад и продан по ЕНВД. Соответственно мы должны восстановить принятый к вычету НДС. Вопрос: за какой период надо вносить корректирующие данные: в сентябре или в сентябре формировать доп. листы за август?