Когда делать закрытие месяца?
26.10.2007
18:35
#2
Я делаю закрытие месяца по заработной плате по окончанию каждого месяца при начислении налогов по з/п в 1 с. А при окончании квартала начисляю налоги (прибыль, имущество) за каждый месяц перед балансом . Ведь прибыль и имущество не заполнишь без закрытия месяца. А еще необходимо делить анализ бухгалтерского и налогового учета, у меня все идет, что и Вам желаю.
27.10.2007
21:42
#5
ДелАть анализ БУ и НУ
меню: налоговый учёт-анализ состояния налогового учёта (1С:Бухг. 7.7.)
меню: налоговый учёт-анализ состояния налогового учёта (1С:Бухг. 7.7.)
28.10.2007
15:09
#6
Налог. органы придераются, когда между налоговым и бухгалтерским учетом имеется разница. Вот я и делаю так: РЕГЛАМЕНТНЫЕ, далее АНАЛИЗ бух.и нал. учета. Ставлю период и заполняю, если есть разница то ищу ошибку. Знаете очеть помогает при заполнении отчетности, сразу показывает где ошибка.
Разница между бухгалтерским и налоговым учетомВопрос по Бух 7.7 Как сделать так, чтобы сумма ОС списалась, а ОС осталась?
Читают тему
(гостей: 1)