Как формируются вроеменные разницы по 09 и 77 счетам?
23.01.2008
19:01
#1
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, где и как в УПП формируются временные разницы по счетам 09 и 77 счетам? Какими документами формируется и что для этого должно быть проведено и заполнено? На примере затрат на готовую продукцию.
Я попробовал сделать прочие затраты где БУ счет 23.01 и НУ 23.02 например и провел расчет по налогу на прибыль. Требование-накладная пробовал провести где НУ и БУ счета тож не равны.
Что же сделать чтобы обороты по 09 и 77 появились?
Подскажите пожалуйста, где и как в УПП формируются временные разницы по счетам 09 и 77 счетам? Какими документами формируется и что для этого должно быть проведено и заполнено? На примере затрат на готовую продукцию.
Я попробовал сделать прочие затраты где БУ счет 23.01 и НУ 23.02 например и провел расчет по налогу на прибыль. Требование-накладная пробовал провести где НУ и БУ счета тож не равны.
Что же сделать чтобы обороты по 09 и 77 появились?
Читают тему
(гостей: 1)