При заполнении формы баланса (ф.130) на 01.01.2008 до закрытия года, актив не сходился с пассивом, сейчас на 01.04.2008 то же самое, что нужно закрывать?
При заполнении формы баланса (ф.130) на 01.01.2008 до закрытия года, актив не сходился с пассивом, сейчас на 01.04.2008 то же самое, что нужно закрывать?
Зачем заполнять баланс на 01.04.08г.?<br><br>ПРИКАЗ Минфина РФ от 24.08.2007 N 72н<br>"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ, КВАРТАЛЬНОЙ И МЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"<br><br><br>II. Порядок составления бюджетной отчетности<br>главным распорядителем (распорядителем), получателем<br>средств бюджета, органом, организующим исполнение бюджета<br><br>Баланс главного распорядителя (распорядителя),<br>получателя средств бюджета (ф. 0503130)<br><br>12. Баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (ф. 0503130) (далее в целях настоящей Инструкции - Баланс (ф. 0503130)) формируется получателем средств бюджета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.<br><br><br>А на счет того, что не сходился баланс на 01.01.08г. так до проведения документа "Закрытие года" он и не будет сходиться.
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 25 апреля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете НМА в 2024 году, практические рекомендации в 1С 1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения |