Помогите, пожалуйста, с НДС! Очень нужно!

Новая тема
Пожалуйста, подскажите схему расчета НДС начинающему бухгалтеру:

1. в 1С вносим все счета-фактуры за период (полученные и выставленные)
2. Формируется Книга покупок и Книга продаж
3. НДС = Общая сумма НДС (книга покупок) - общая сумма НДС (книга продаж)
4. НДС уплачивается в бюджет (ИФНС по месту регистрации организации)

Скажите, где я ошибаюсь? Есть ли какие-то особенности расчета и уплаты?
Пожалуйста, помогите, боюсь наделать ошибок!
В пункте 3 - наоборот:)

В книге покупок - НДС к возмещению, а в книге продаж - НДС к уплате. Соответственно НДС = Книга продаж - книга покупок
Спасибо Вам большущее за совет!
Я только начала работать и еще ничего не понимаю.
Т.е. из общего НДС,рассчитанного на основании выставленных счетов-фактур, я вычитаю общий НДС по счетам-фактурам, которые мы получили от контрагентов, и уплачиваю эту разницу? Это и будет НДС за квартал?
Скажите, пожалуйста, а есть ли такие счета-фактуры, которые при расчете учитавать нельзя?
Спасибо Вам еще раз!!!
Я эту часть бухучета знаю плохо, так что лучше не буду врать:)
+ еще не забудьте НДС с полученных авансов. на них надо выставить с/ф в 1 экз. эти суммы идут в книгу продаж. потом когда произойдет реализация: делаете с/ф на сумму реализации, вносите ее в книгу продаж , а в книгу покупок делаете запись на сумму аванса полученного.

нельзя учитывать неправильно оформленные с/ф, см. НК ст. 169 п.5,6
Спасибо Вам за совет!
Скажите, пожалуйста, а НДС=Книга продаж -Книга покупок или наоборот? Мне сказали, что первый вариант, но у меня в голове путаница.
Заранее спасибо!
Вообще почитайте НК, Глава 23 НДС. там немного.
НДС= книга ПРОДАЖ - книга ПОКУПОК.
Продажа: деньги получили - заплати НДС
Покупка: деньги отдали - возьми в зачет НДС.
Спасибо большое.
Скажите, пожалуйста, а если счет-фактуру нам выставили, а деньги пока не оплачены, ее все равно включать в расчет НДС?
Заранее спасибо.
зачет НДС теперь к оплате не привязан. читай НК.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход