Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

счет 00

lisa3256
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.03.2008
Сообщений: 196
Пост №1
 
23.04.2008 13:18

Подскажите пожалуйста, я на начало 2008 года ввела остатки по счету 00, как его нужно закрыть чтобы он не висел в сальдо на конец периода.

ТНЕ
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.01.2005
Сообщений: 2013
Пост №2
 
23.04.2008 13:37

Если вы понимаете, что такое БАЛАНС, то таких вопросов задавать не будете. С-до по этому сч не должно быть, т.к. в балансе актив равен пассиву. Значит Вы ввели не все счета.

Vladko
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.08.2007
Сообщений: 2649
Пост №3
 
23.04.2008 14:10

интересно, с каким это счётом вы скорреспондировали 00??? <br>После ввода остатков сальдо по счёту 00 не должно быть. И как сказали, если оно всё-таки есть, то вы ввели не все суммы баланса.

lisa3256
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.03.2008
Сообщений: 196
Пост №4
 
23.04.2008 16:24

Первый раз пытаюсь сделать баланс (за главного бухгалтера), проводки: дебет 51 кредит 00, дебет 00 кредит 69.2.2, 69.2.3,69.11,и дебет 00 кредит 70.

lisa3256
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.03.2008
Сообщений: 196
Пост №5
 
23.04.2008 16:57

????????????????

Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20952
Пост №6
 
23.04.2008 17:21

Вы делаете баланс или вводите нач.остатки? Счет 00 используеться только при начале ведения учета! Проводки надо расписать все и подробно, т.е. с суммами

lisa3256
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.03.2008
Сообщений: 196
Пост №7
 
23.04.2008 23:05

"Я пытаюсь сделать баланс, проводки; дебет 51 кредит 00 - 331 032,77(остаток денежных средств на р/с с 2007 года), дебет 00 кредит 69.2.2- 10 930, кредит 00 *** 69.2.3.- 444, кредит 00 *** 69.11-16,80 (задолжность по уплате налогов с 2007 года), кредит 00 *** 70 (по сотрудникам, задолжность по зарплате за 2007 год)всего = 15 410.Баланс не сходится на эти суммы????"

ButakovaTG
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.02.2007
Сообщений: 3180
Пост №8
 
24.04.2008 04:45

Сообщение от lisa3256: "Подскажите пожалуйста, я на начало 2008 года ввела остатки по счету 00, как его нужно закрыть чтобы он не висел в сальдо на конец периода." <br><br><br>А по другим счетам у Вас на начало года небыло остатков? Например, "Расчеты с поставшиками и подрядчиками"? <br>А вообще по другим разделам плана счетов например: "Внеоборотные активы", "Производственные запасы", "Капитал", "Финансовые результаты" тоже небыло остатков?

lisa3256
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.03.2008
Сообщений: 196
Пост №9
 
24.04.2008 14:04

До 2008 года УСНО, других остатков небыло.

ТНЕ
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.01.2005
Сообщений: 2013
Пост №10
 
24.04.2008 15:54

Значит Вам надо провести инвентаризацию счетов и сделать баланс и ф.2.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация