Провожу начисление амортизации док. "Начис. аморт. и погаш. стоим"<br><br>Считает правильно, проводку Дт 44.1.1 Кт 02.1 делает верно.<br><br>Документ "Закр. месяца" не сворачивает 44 на 90. Где покопаться??? <br><br>Организация занимается ТОЛЬКО сдачей ОС(машины и оборудование)в аренду, на текущий момент - убытки, т.е. выручка меньше чем сумма начисленной амортизации+З.плата.<br><br>Вводить вручную закрытие 44.1.1 на полную сумму амортизации?<br><br>Получается правильнее было бы использовать 20 счет? <br><br>Или если убыток, то расходы по 44 счету можно отнести на Расходы будущих периодов, а когда появится прибыль, то начинать списывать????<br><br>