Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Несоответствие в отчетах

MKer
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.03.2008
Сообщений: 12
Пост №1
 
09.07.2008 16:33

Зравствуйте. <br>Вопрос: созданы отчет "Ведомость по взиморасчетам с контрагентами" и "Акт сверки взиморасчетов" и по акту контрагент ничего не должен, а по отчету получается за ним имеется задолжность и если бы по одному, а то по нескольким контрагентам. <br>Что можно сделать, Акт сверки показывает более точный результат? (платформа 8.1.11.67 УПП 1.2.14)

Елена Р.
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.05.2008
Сообщений: 898
Пост №2
 
10.07.2008 11:28

Как заполняете "Акт сверки" по УУ или по БУ. Ведомость по взаиморасчетам отражает состояние по управленческому учету.<br>Если заполняете акт по бухгалтерскому учету посмотрите, нет ли операций по взаиморасчетам контрагента введеных только по бух.проводкам<br>Может быть еще куча вариантов почему цифры разные.

MKer
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.03.2008
Сообщений: 12
Пост №3
 
21.07.2008 08:01

"Акт сверки" в УПП проводится по только счетам (60,62,66,67,76), а "Ведомости по взаиморасчетам" в настройках имеется возможность выводить отчет по УУ и БУ(на вкладке "Общие" Показатели- сумма взаиморасчета и сумма упр.учета), но не по счетам.

Елена Р.
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.05.2008
Сообщений: 898
Пост №4
 
21.07.2008 11:46

В "акте сверки",по кнопочке заполнить выпадает списочек из двух позиций по данным управленческого учета и по данным бухгалтерского учета.<br>Если по данным БУ, то акт сверки формируется по оборотам выбранных счетов<br>Если по данным УУ, то акт сверки заполняется по регистру накопления "ВзаиморасчетыСКонтрагентами"<br><br>Вот я и спрашиваю, как заполняете и что с чем не идет?<br><br>Ведомость по взаиморасчетам, может отличаться от оборотки, если какие-то взаиморасчеты с контрагентами сделали ручными проводками или неподобающими для взаиморасчетов документами. Например: в платежке вместо операции "Оплата поставщику" выбрали "прочий расход денежных средств", но на счет 60, вот вам и пошла разница, проводка есть, а движения по расчетам с контрагентом не будет.

MKer
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.03.2008
Сообщений: 12
Пост №5
 
23.07.2008 16:52

Да есть проводка по ручной операции, которую не хватает ведомость, но и это еще не все, отчет "Задолжность по контрагентам" выдает такую же информацию, что и "Ведомость по расчетам".

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация