"ОС в 1С:8
29.07.2008
18:15
#1
закрытие месяца - нет базы распределения расходов ";Уважаемые коллеги ,подскажите, кто знает! При проведения операции закрытие месяца в 1С:8 появляется окошко - нет базы распределения расходов. Где нужно забить базу, поискала - не нашла. Спасибо ответившим.
29.07.2008
22:08
#2
закрытие месяца - нет базы распределения расходов ";Регистр сведений «Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов организаций»
может здесь?
может здесь?
30.07.2008
08:23
#3
закрытие месяца - нет базы распределения расходов ";Видимо, не здесь.Мы не пользуемся счетами 25, 26 - сразу все на 20-й скидываем, тем не менее я в этом регистре создала шаблончик на всякий случай. Кроме того, по ведомости амортизация начислилась, проводку документ закрытие месяца показывает дебет 02 кредит 02, не пойму в чем дело ...
30.07.2008
08:30
#4
закрытие месяца - нет базы распределения расходов ";Регистр сведений способы отражения расходов по амортизации ОС.
30.07.2008
08:32
#5
закрытие месяца - нет базы распределения расходов ";Если честно, то уже за...долбали, напишите хоть какая конфигурация? как можно посоветовать, если не знаем основного?
30.07.2008
12:51
#6
закрытие месяца - нет базы распределения расходов ";Прошу прощения, конф. Бухгалтерия предприятия 1.6.(1.6.6.8) Закрываю в восьмерке период впервые, и выявился ряд непотнятных мне операций: амортизация начисляется не на 20 счет а дт02 кт02,тоже самое с расходами будущих периодов дт97 кт97, пришлось вводить вручную проводки. после закрытия документ сформировал ряд справок, согласно которым косвенных расходов ноль списано косвенных расходов ноль, постоянных разниц ноль, расчет по налогу на прибыль ноль. Кроме того в налоговом регистре по оплате труда ноль. Не понимаю что делаю не так. все субконто на месте - проверила. Помогите, кто знает в чем дело. и еще - после закрытия периода начисленный налог на прибыль (при его наличии) я должна вбить вручную операцией?
30.07.2008
14:51
#7
закрытие месяца - нет базы распределения расходов ";> и выявился ряд непотнятных мне операций: амортизация начисляется не на 20 счет а дт02 кт02,
Значит так заполнили "Способы отражения расходов по амортизации"
>тоже самое с расходами будущих периодов дт97 кт97,
Аналогично. Смотрите что стоит в спр. расходов будущих периодов
> пришлось вводить вручную проводки.
Это делать не советую.
> согласно которым косвенных расходов ноль списано косвенных расходов ноль, постоянных разниц ноль, расчет > по налогу на прибыль ноль.
Ставки налога на прибыль заполнены?
Значит так заполнили "Способы отражения расходов по амортизации"
>тоже самое с расходами будущих периодов дт97 кт97,
Аналогично. Смотрите что стоит в спр. расходов будущих периодов
> пришлось вводить вручную проводки.
Это делать не советую.
> согласно которым косвенных расходов ноль списано косвенных расходов ноль, постоянных разниц ноль, расчет > по налогу на прибыль ноль.
Ставки налога на прибыль заполнены?
Читают тему
(гостей: 1)