квартал закрыт, как исправить ошибки?
31.07.2008
11:24
#1
Уважаеммые коллеги! Сдала баланс, теперь начинают появляться документы, которые не вошли в период, точнее накладные и акты оказанных услуг от поставщиков. Какой датой их проводить теперь, и смогули я включить эти суммы в зачет по ндс за 3 кв. и в расходы по прибыли? Поделитесь, пож-та, опытом. Спасибо
31.07.2008
12:45
#3
По б/у нужно внести исправления в 3 кв., но по Н/у необходимо подать уточненные декларации по НДС, НП. Эти расходы признаются в том периоде, в котором они были оказаны, получены.
10.08.2008
15:16
#4
Как реализовать это в программе (1.6.6.8), т.е. забить счет-фактуры и накладные так, чтобы данные отразились в БУ в 3 квартале, а в НУ - во 2 квартале?
Читают тему
(гостей: 1)