НДС 0%

Новая тема
Подскажите, как подавать декларацию по ставке НДС 0%. У нас реализация на экспорт была в марте2008. В сентябре истекает срок 180 дней.Сейчас собран необходимый комплект документов.С этими документами нужно подать деклацию НДС отдельно от НДС 18% где только заполнить 1,2 и 5 разделы, или нужно было заполнить 5 (или 6,7,8) разделы вместе с подачей деклараций обычного НДС за 1 и 2 кв. И если подавать отдельно 3 странички по 0%, что указать в титульном листе в "налоговом периоде" и "№ кв. или месяца"?
Спасибо.
Сначала определимся, документы были собраны в августе 2008? Отчетными периодами по НДС является квартал. Таким образом в месяце истечения 180 дней, т.е. в сентябре Вы подаете уточненную налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 2008 г. Заполнить декларацию так же как заполняли 1 квартал (переписать все данные) + к этому заполнить раздел 7.  А в  3 квартале  указываем в 5 разделе (строки 5 и 6) суммы отраженные в 7 разделе за 1 квартал.
Спасибо большое.
Стала заполнять и ,честно, не поняла: зачем мне заполнять уточненку за 1 кв. с начислением НДС с экспортной поставки(т.е. у меня возникнет большая недоимка по налогу).Ведь я укладываюсь с подачей документов в 180 дневный срок, который истекает 10 сентября.Вот только непонятно,документы я подам в августе , а декларацию с заполненным 5 разделом подать за 3 кв.?
http://www.glavbukh.ru/qa/1966  посмотрите эту  ссылку - случайно наткнулась
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход