ЕСН

Новая тема
День добрый. Есть вопрос: сотрудник (иностранец) уволился 08.05.08. Он же поступил заново на работу 26.05.08, но уже как гражданин России. Дело в том, что с 26.05.08 ошибочно не начислялись взносы на обязат.пенсион. страх-е. Нужно исправить ошибку. В сведениях для расчета ЕСН указать период с 26.05.08? Нудно ли сдавать корректирующий отчет в ПФ? Заранее спасибо!
Вам нужно сдать корректировку и по ЕСН (если вы на ОСН), и по ПФ со времени приема сотрудника.(с 26.05.2008 года) Но сначала надо уплатить недостающую сумму по данным налогам  за  1 полугодие. Иначе можно нарваться на штраф.
Дело в том, что у нас подписана сверка с налоговой, поэтому сделать начисления за май, июнь, июль нужно июлем. Как это можно сделать? Какими документами? (З/пл+кадры ред. 2,3)
А для чего вам нужна сверка с налоговой? Для получения кредита?
Я бы в программе з/пл/+кадры сменила бы отчетные периоды до мая и перепровела бы все эти месяца.И сдала уточненку.А потом бы сделала бы заново Акты сверки.Ведь если налоговя будет камерально или документально проверять, то придется представлять док-ты , почему с это человека не взят ЕСН.В налоговую базу эти суммы то были включены.А в основной программе 1С с бы изменения внесла июлем общей суммой.Прибыль бы я не меняла.Но это мое мнение.
штатными средствами такие движения проводить нельзя. В любом случае придется все корректировки сдавать, а то потом вылезет какое-нибудь "сокрытие" доходов.
Перерасчет зарплаты с возвратом в предыдущие периоды делать не нужно. А сделать
1 вариант: документы "Начисление ФОТ" на этого сотрудника с мая на каждый месяц и сделать расчет ЕСН на него. Сдать корректирующий отчет по авансам ЕСН за 2 (и 3)квартал невзирая на сверку, это не будет нарушением, т.к. Вы исправили ошибку самостоятельно, а пени так и так заплатить придется.
2 вариант: документ "Начисление ФОТ" и начисление ЕСН делать с текущего периода, при этом программа автоматически донасчитает в текущем периоде неуплаченный ЕСН с даты приема на работу. Корректирующий при этом сдавать не надо. Вот только налоговая база в этом случае не будет совпадать с процентами отчислений (непонятно, как в Вашем отчете, если Вы его собирали средствами ЗиК, были выполнены расчетные соотношения за май и налоговая этого не увидела?).
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход