счет 40
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
24.10.2008
14:49
#1
Добрый день! прочитала уже многое,но так и не разобралась, подскажите,если кто знает.
Бух 7.7. Не закрывается счет 40.Насколько я поняла, там повисла сумма использованных материалов.Материалы передаются в производство "Перемещение материалов".Могу ли я операцией списать эту сумму с 40 счета? Материалы-то потрачены.Спасибо за помощь.
Бух 7.7. Не закрывается счет 40.Насколько я поняла, там повисла сумма использованных материалов.Материалы передаются в производство "Перемещение материалов".Могу ли я операцией списать эту сумму с 40 счета? Материалы-то потрачены.Спасибо за помощь.
24.10.2008
16:29
#2
Закрытие счета 40, по идее, должно происходитьавтоматически документом "закрытие месяца" при корректировке стоимости готовой продукции. откуда у вас возникли суммы на 40 счете? В иделае проводка Дт 43 - Кт 40 должна делать документом "Передача продукции на склад" на сумму плановой себестоимости. после чего в конце месяца корректироваться с учетом полной суммы затрат, накопленных на 20 счете по данному виду номенклатуры. Вы делали какие-нибудь ручные проводки с использованием счета 40? возможно как раз на эту сумму программа и не может закрыть автоматически.
Закрыть вручную можно, конечно, все что угодно... но вряд ли вы сможете сделать это корректно. Ведь необходимо скорректировать каждый выпуск продукции и каждую реализацию.
Закрыть вручную можно, конечно, все что угодно... но вряд ли вы сможете сделать это корректно. Ведь необходимо скорректировать каждый выпуск продукции и каждую реализацию.
24.10.2008
16:41
#3
Может проблема в том,что не заполнены графы номенклатуры, списание по нормативам,делать сейчас это уже поздно.Ручные проводки делала по зп Дт40 Кт20.
24.10.2008
16:54
#4
Я сомневаюсь, что в текущей ситуации пограмма сможет закрыть автоматически. Поэтому, если время ограничено, другого выхода кроме как закрыть руками, я не вижу. В принципе, ничего страшного в этом нет, только делайте проводку до закрытия месяца, чтобы программа правильно счформировала финансовый результат.
А после сдачи отчетности, возможно, стоит пересмотреть методику учета затрат и выпуска продукции в программе..
А после сдачи отчетности, возможно, стоит пересмотреть методику учета затрат и выпуска продукции в программе..
24.10.2008
16:56
#5
спасибо большое, а какой проводкой лучше закрыть 40 счет? Если Дт43 Кт40, то эта же сумма остается на 43 счете и не списывается.Операции делаю до закрытия.
24.10.2008
17:04
#6
Ну Вы раньше сделали проводку 40 - 20. Так что, если мы уж всеравно закрываем руками - не будет ничего страшного, если эти затраты дальше запустим на 90 - в себестоимость (не забывайте про аналитику по видам номенклатуры).
так что проводка Дт 90.2 - Кт 40, насколько это будет корректно с точки зрения бух учета - рещать вам как бухгалтеру.
так что проводка Дт 90.2 - Кт 40, насколько это будет корректно с точки зрения бух учета - рещать вам как бухгалтеру.
24.10.2008
17:08
#7
я остановилась на этой проводке, потому что даже если делать через 43 счет,все равно выйду на 90.2. Буду думать дальше.Спасибо большое.
27.10.2008
15:58
#8
Ничего ручками лучше не закрывать. Надо разбираться. Либо не занесли вид продукции у какой-то номенклатуры, либо не было выпуска продукции, а затраты списали. Тогда надо заносить документ "незавершенное производство" и оставлять на 20-м счете.
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)