Вклда в уставный капитал и дальнейшее списание

Новая тема
Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста!! В январе внесли ос (стоимомть менее 10000 р.) как вклад в уставный капитал, сделали ручные проводки Дт 08,04 Кт 75,01. В октябре нужно внести в эксплуатацию, я делаю "принятие  к учету (указав Ввод в эксплуатацию), оражаю в составе МПЗ", соответсвенно получаю проводки Дт 10.09 Кт 08.04. И теперь стоимость висит на 10,09 счете. Что сделать дальше, подскажите пожалуйста!! Как списать на 44 счет? Опять что ли ручными проводками?
попробуйте документом
Требование-накладная
спасибо, я попробовала. Кажется списалось, только насколько это корректно с точки зрения бухгалтерии?. Возможно нужно делать какое либо списание в процессе ввода в эксплуатацию, почему же привводе формируется толька одна проводка 10.09 / 08.04. ?
с т.з. бухгалтерии все корректно
малоценные ОС могут быть учтены либо в составе МПЗ либо в составе ОС,
в зависимости от выбранной вами учетной политики
у вас они в составе МПЗ вот программа вам и отнесла на 10.09
(в документе ввод в эксплуатацию - у вас галочка соответствующая стоит)

Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход