"Плавающие" расчеты

Новая тема
Сальдо по Контрагенту на Дт сч. 62.1. Поступили на р/сч ден. ср-ва от Контрагента.Документ "Поступление ден. ср-в" относит их на сч.62.2. А документ "Реализация" делает след. проводки: Дт 62.1 Кт 90.1.1 и Дт 62.2 Кт 62.1 (зачет аванса). Как сделат, чтобы не участвовал сч.62.2?
1)Сальдо, которое на 62.1 на момент проведения выписки, должно висеть на договоре (т.е. субконто не должно быть пустым), тогда пр проведении выписки должен зачесться долг.<br><br>2) Наверное как и многие другие сперва разносите банк (по мере поступления), а в конце месяца подбиваете приход/расход. В этом случае нужно выполнять перепроведение документов за период , в котором хронологическое введение документов нарушалось.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход