"Плавающие" расчеты
04.10.2003
08:11
#1
Сальдо по Контрагенту на Дт сч. 62.1. Поступили на р/сч ден. ср-ва от Контрагента.Документ "Поступление ден. ср-в" относит их на сч.62.2. А документ "Реализация" делает след. проводки: Дт 62.1 Кт 90.1.1 и Дт 62.2 Кт 62.1 (зачет аванса). Как сделат, чтобы не участвовал сч.62.2?
05.10.2003
10:20
#2
1)Сальдо, которое на 62.1 на момент проведения выписки, должно висеть на договоре (т.е. субконто не должно быть пустым), тогда пр проведении выписки должен зачесться долг.<br><br>2) Наверное как и многие другие сперва разносите банк (по мере поступления), а в конце месяца подбиваете приход/расход. В этом случае нужно выполнять перепроведение документов за период , в котором хронологическое введение документов нарушалось.
Читают тему
(гостей: 1)