Розничная торговля в 1 С 7.7
09.11.2008
22:56
#1
У меня продуктовый магазинчик, розничная торговля, недавно открылись. Веду учет таким образом : "Потупление товаров" сразу не на оптовый склад, а на торговую точку, далее продажу делаю через "Инвнтаризацию", соответственно "Приходный ордер" (розничная выручка) и "Запись в книге продаж". Но проблема в том, что не учитывается 42 счет, т.е. торговая наценка, и получается убыток, хотя не должно такого быть.
Подскажите, пожалуйста, кто как ведет, или я что то неправильно делаю?!
Подскажите, пожалуйста, кто как ведет, или я что то неправильно делаю?!
10.11.2008
01:02
#6
В 7.7 автоматизирована розничная продажа с учетом товаров по покупным ценам. (Именно для этого документ Инвентаризация и значок "Розничная выручка" в ПКО.)
По продажным (с использованием счета 42) - нет, только вручную. В Бухгалтерии есть, правда, в "Закрытии месяца" пункт "Расчет реализованной торговой надбавки".
Там где мне встречался учет по продажным ценам, учет ведут общими суммами, не разбивая по номенклатуре. Заводят в справочнике "Номенклатура" один элемент "товары", и его используют при оприходовании.
В конце месяца заносят две проводки вручную по накрученной наценке (Дт Товары - Кт Наценка)и по проданным товарам (Дт себестоимость продаж - Кт Товары). (Если два магазина, то проводок уже четыре, и т.д. Можно, конечно, проводку для наценки делать по каждому поступлению, а не в конце месяца.)
Закрывают месяц для подсчета реализованной наценки.
НДС у них нет, записи в "Книге продаж" не делают.
Если же вести учет разбивая по номенклатуре, то придётся по каждому товару вручную заносить эти две проводки - на сколько вы его наценили и сколько вы его продали.
По продажным (с использованием счета 42) - нет, только вручную. В Бухгалтерии есть, правда, в "Закрытии месяца" пункт "Расчет реализованной торговой надбавки".
Там где мне встречался учет по продажным ценам, учет ведут общими суммами, не разбивая по номенклатуре. Заводят в справочнике "Номенклатура" один элемент "товары", и его используют при оприходовании.
В конце месяца заносят две проводки вручную по накрученной наценке (Дт Товары - Кт Наценка)и по проданным товарам (Дт себестоимость продаж - Кт Товары). (Если два магазина, то проводок уже четыре, и т.д. Можно, конечно, проводку для наценки делать по каждому поступлению, а не в конце месяца.)
Закрывают месяц для подсчета реализованной наценки.
НДС у них нет, записи в "Книге продаж" не делают.
Если же вести учет разбивая по номенклатуре, то придётся по каждому товару вручную заносить эти две проводки - на сколько вы его наценили и сколько вы его продали.
12.11.2008
00:32
#8
Специализированных документов нет. Так что - Бухгалтерской справкой (или Операцией). А сейчас как наценяете?
Почему суммы должны задвоиться?
Приходуете без наценки, справкой добавляете наценку, Закрытием месяца - наценка списывается автоматически.
Почему суммы должны задвоиться?
Приходуете без наценки, справкой добавляете наценку, Закрытием месяца - наценка списывается автоматически.
12.11.2008
01:52
#9
> В 7.7 автоматизирована розничная продажа с учетом товаров по покупным ценам.
Неверно.
Можно и в учетных ценах на сч. 41.2.
В Торговле и Склад это вообще удобно сделано, в том числе и с формированием торговой наценки.
И в Бухгалтерии можно. Продажа в розницу и Инвентаризация совершенно одинаково сработают также и с учетными ценами. Только вот в Бкухгалтерии не автоматизировано формирование самой торговой наценки. Вообще-то дописать это для бухгалтерии несложно, даже не портя типовой конфигурации. Делал так не раз. Все удобно работает.
Неверно.
Можно и в учетных ценах на сч. 41.2.
В Торговле и Склад это вообще удобно сделано, в том числе и с формированием торговой наценки.
И в Бухгалтерии можно. Продажа в розницу и Инвентаризация совершенно одинаково сработают также и с учетными ценами. Только вот в Бкухгалтерии не автоматизировано формирование самой торговой наценки. Вообще-то дописать это для бухгалтерии несложно, даже не портя типовой конфигурации. Делал так не раз. Все удобно работает.
Читают тему
(гостей: 1)