Ситуация следующая. При нажатии на Отчеты и Свод проводок и данных налогового учёта - видим следующее:<br><br> Свод проводок<br> за Февраль 20xx г.<br>Начислено в дебет счетов:<br> С кредита счетов:<br>Счет и Оплата труда ЕСН и дополнительные проводки<br><br>код аналит. учета<br>70 69.2.1 69.2.2 69.3.2 69.1 69.3.1 69.2.3 91.1<br>"69.2.3 Налог По всем сотрудникам"<br>0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01<br>"69.3.2 Налог По всем сотрудникам"<br>0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01<br>"86 Зарплата"<br>58 075 3 486 7 773 1 161 1 683 639 356 0.00<br>86<br>0.00 214.56 0.00 71.27 103.53 39.39 0.00 0.00<br>"91.2 Прочие доходы и расходы"<br>0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00<br>"97 Расходы будущих периодов по оплате труда"<br>3 567 0.00 285 0.00 0.00 0.00 213 0.00<br>ИТОГО:<br>61 643 3 701 8 059 1 233 1 787 679 570 0.02<br><br>Начисление ЕСН на отпускные будущего периода (в феврале мартовскийе отпускные - корреспонденция с 97 счетом). Почему она 2 проводки делает по двум фондам корреспондирует с 97, а по остальным 86. Все расходы относятся на 86 счёт. Производства нет.<br><br>ПС. Расчёт з/п и отпускных произведён правильно, конфигурация ЗиК 7.7 (редакция 2.3).