Не корректно формируется себестоимость
31.01.2009
21:17
#1
1С Предприятие 8.1 конфигурация бухгалтерия предприятия редакция 1,6
При закрытии месяца программа все закрывает однако
Д43 формируется по средним показателям, т.е. затраты собранные на счете 20 равномерно распределяются на единицу продукции по Д43 и получается, что например Д43 чайник= 100 руб. и Д 43 автомобиль = 100 руб.
и еще так ли я понимаю что вести учет по фактической себестоимости программа не позволяет 1С Предприятие 8.1 конфигурация бухгалтерия предприятия редакция 1,6
При закрытии месяца программа все закрывает однако
Д43 формируется по средним показателям, т.е. затраты собранные на счете 20 равномерно распределяются на единицу продукции по Д43 и получается, что например Д43 чайник= 100 руб. и Д 43 автомобиль = 100 руб.
и еще так ли я понимаю что вести учет по фактической себестоимости программа не позволяет так? можно ли где то поставить чтобы плановая себестоимость принималась равной 0?
Помогите пожалуйста
При закрытии месяца программа все закрывает однако
Д43 формируется по средним показателям, т.е. затраты собранные на счете 20 равномерно распределяются на единицу продукции по Д43 и получается, что например Д43 чайник= 100 руб. и Д 43 автомобиль = 100 руб.
и еще так ли я понимаю что вести учет по фактической себестоимости программа не позволяет 1С Предприятие 8.1 конфигурация бухгалтерия предприятия редакция 1,6
При закрытии месяца программа все закрывает однако
Д43 формируется по средним показателям, т.е. затраты собранные на счете 20 равномерно распределяются на единицу продукции по Д43 и получается, что например Д43 чайник= 100 руб. и Д 43 автомобиль = 100 руб.
и еще так ли я понимаю что вести учет по фактической себестоимости программа не позволяет так? можно ли где то поставить чтобы плановая себестоимость принималась равной 0?
Помогите пожалуйста
01.02.2009
17:52
#2
если вы собираете затраты по одной номенклатурной группе, как вы представляете, что программа догадается какую часть затрат на какую продукцию учесть?
Если для вас важна фактическая себестоимость единицы продукции, то создавайте их в справочнике Номенклатурные группы и относите затраты на конкретные номенклатурные позиции, тогда программа сможет рассчитать фактическую себестоимость каждой продукции.
> и еще так ли я понимаю что вести учет по фактической себестоимости программа не позволяет так?
Как вы себе это представляете?
Фактическая себестоимость известна только в конце месяца. Документом Закрытие месяца и происходит корректировка плановой себестоимости до фактической.
> можно ли где то поставить чтобы плановая себестоимость принималась равной 0?
Плановую себестоимость нулевой делать нельзя, так как в этом случае 20 не закроется документом Закрытие месяца.
Если для вас важна фактическая себестоимость единицы продукции, то создавайте их в справочнике Номенклатурные группы и относите затраты на конкретные номенклатурные позиции, тогда программа сможет рассчитать фактическую себестоимость каждой продукции.
> и еще так ли я понимаю что вести учет по фактической себестоимости программа не позволяет так?
Как вы себе это представляете?
Фактическая себестоимость известна только в конце месяца. Документом Закрытие месяца и происходит корректировка плановой себестоимости до фактической.
> можно ли где то поставить чтобы плановая себестоимость принималась равной 0?
Плановую себестоимость нулевой делать нельзя, так как в этом случае 20 не закроется документом Закрытие месяца.
01.02.2009
17:58
#3
предполагала что программа должна видеть из прикрепляемой спецификации (смысл тогда ее вообще в чем?) спасибо вам огромное сейчас попробую через номенклатурные группы
01.02.2009
18:02
#4
в помошь:
если затраты нельзя отнести на конкретную номенклатурную группу, то используйте счет 25. Документ Закрытие месяца сам распределит эти затраты на счет 20 пропорционально базе, которую зададите в регистре Методы распределения косвенных расходов (пусть вас не смущает слово косвенных)
если затраты нельзя отнести на конкретную номенклатурную группу, то используйте счет 25. Документ Закрытие месяца сам распределит эти затраты на счет 20 пропорционально базе, которую зададите в регистре Методы распределения косвенных расходов (пусть вас не смущает слово косвенных)
01.02.2009
19:27
#6
"Сергей Голубев помогите пожалуйста переделала на номенклатурные группы однако перестал закрываться месяц пишет
Ошибка при выполнении обработчика - '{ОбщийМодуль.УправлениеВнеоборотнымиАктивами(496)}: Ошибка при вызове
метода контекста (Выполнить): {(13, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<>>;'
по причине:
{ОбщийМодуль.УправлениеВнеоборотнымиАктивами(496)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(13, 1)}:
Синтаксическая ошибка ";"
<>>;
по причине:
{(13, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<>>;
на форуме посмотрела вроде нужно обновить платформу до 8.1.12.101. Как думаете в этом дело? "
Ошибка при выполнении обработчика - '{ОбщийМодуль.УправлениеВнеоборотнымиАктивами(496)}: Ошибка при вызове
метода контекста (Выполнить): {(13, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<>>;'
по причине:
{ОбщийМодуль.УправлениеВнеоборотнымиАктивами(496)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(13, 1)}:
Синтаксическая ошибка ";"
<>>;
по причине:
{(13, 1)}: Синтаксическая ошибка ";"
<>>;
на форуме посмотрела вроде нужно обновить платформу до 8.1.12.101. Как думаете в этом дело? "
Есть счета 501 или 502- написано что счета устарели. Что делать в этом случае?Сдача отчетности в ПФР через 1С 7.7 Бухгалтерия
Читают тему
(гостей: 1)