сальдо по счету 90.09 и 91.09.
27.02.2009
09:29
#1
После проведения операций "определение финансовых результатов" за декабрь и
"Закрытие года" (поставлена "галка" по строке "реформация баланса") остается
сальдо по счету 90.09 и 91.09. Почему? Что я сделала некорректно?
"Закрытие года" (поставлена "галка" по строке "реформация баланса") остается
сальдо по счету 90.09 и 91.09. Почему? Что я сделала некорректно?
27.02.2009
09:37
#2
Попробуйте распровести "Закрытие года", провести "Определение фин.результатов", провести "Закрытие года".
31.03.2009
20:19
#3
При переходе с Бухгалтерии 7 на Бухгалтерию 8.1 в программе УПП, что первоначально необходимо перенести?? Каков порядок переноса? какие справочники и документы необходимо изначально заполнить? И как можно проще и быстро это сделать???
31.03.2009
22:18
#4
Вы бы сначала определись бы, что у Вас стоит, Бухгалтерия 7.7, или Бухгалтерия 8.1, или УПП?
05.04.2009
20:27
#5
Подскажите как в УПП отразить начисление разовой премии? документом "Регистрация разовых начислений" или документом "Премии работникам организаций"??? И как оформить этот вид расчета?
Спасибо!
Спасибо!
10.07.2009
11:00
#6
Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался
Програмка УПП (1.2.23 релиз) не восстанавливается аванс. Прочитала что восстановление аванса делает обработка "Восстановление последовательности расчетов", все равно не получается. Как правильно сделать чтобы отобразилось восстановление аванса??
Заранее спасибо.
Програмка УПП (1.2.23 релиз) не восстанавливается аванс. Прочитала что восстановление аванса делает обработка "Восстановление последовательности расчетов", все равно не получается. Как правильно сделать чтобы отобразилось восстановление аванса??
Заранее спасибо.
10.07.2009
13:42
#7
Добрй день.Попробую ответить в общем.
Алгоритм закрытия периода:1.Операция "регистрация с/ф на аванс"-выполняете эту операцию.2,
Перепроведение всех документов за нужный период (с даты последнего перепроведения).
2.После этого можете формировать НДС-76АВ и АВ должены выровняться.
3.Закрываете период. При этом рекомендую закрывать период одной записью, чтобы избежать нарушения последовательности.
Алгоритм закрытия периода:1.Операция "регистрация с/ф на аванс"-выполняете эту операцию.2,
Перепроведение всех документов за нужный период (с даты последнего перепроведения).
2.После этого можете формировать НДС-76АВ и АВ должены выровняться.
3.Закрываете период. При этом рекомендую закрывать период одной записью, чтобы избежать нарушения последовательности.
10.07.2009
19:21
#8
спасибо за ответ, только не совсем понятно, по пунктам:
1.регистрация счет-фактур- документ Счет-фактура,
2. формирование книги покупок(продаж),
3. закрытие месяца в УПП-все необходимые документы. Что вы имели в виду по поводу "рекомендую закрывать период одной записью, чтобы избежать нарушения последовательности? вы про обработку Восстановление последовательности???
1.регистрация счет-фактур- документ Счет-фактура,
2. формирование книги покупок(продаж),
3. закрытие месяца в УПП-все необходимые документы. Что вы имели в виду по поводу "рекомендую закрывать период одной записью, чтобы избежать нарушения последовательности? вы про обработку Восстановление последовательности???
Читают тему
(гостей: 1)