БУ 4.5 7.70.505
06.05.2009
03:20
#1
Сч.70”Расчеты по оплате труда»- пассивный,. Наконец апреля по одному сотруднику сальдо красным, т е дебетовое. Это неправильно. Результат того, что удержан на 30.04.09 перерасход по лимитам на связь за апрель (Д73-К60, Д70-К73) (меньше 50% з/п, но все0равно сумма большая), был выплачен аванс за отработанное время (больше половины месяца). В итоге, не то, что получать нечего, еще и должен остался. И так каждый месяц и не по одному сотру… Как избавиться от красноты на сч.70? оставлять на сч.73 по дате получения доков от оператора связи? Тогда путаемся с суммами и начинаются разборки:
ПОМОГИТЕ!!!!Как правильно отразить в учете поступление ОС1С: Предприятие 8.1 (8.1.13.41), релиз 1.6 (1.6.15.5). Расчетная ведом. с налогами с ФОТ
Читают тему
(гостей: 1)