Добрый день<br><br>На начало года 2009 на 90 счете сальдо, сформировано из-за пустой аналитики на затратных счетах. Как правильно это закрыть и какие корректировки следует подать если они уже отчитались за 2 кв 2009.<br><br>С ув
Добрый день<br><br>На начало года 2009 на 90 счете сальдо, сформировано из-за пустой аналитики на затратных счетах. Как правильно это закрыть и какие корректировки следует подать если они уже отчитались за 2 кв 2009.<br><br>С ув
up
=) И не стыдно задавать вопрос? А "запкрывать" декабрь предыдущего года не пробывали?<br>
Не стыдно. <br><br>Как перезакрывать декабрь предыдущего года если все нелепым образом здано, в плоть до 2 кв 2009. Как в такой ситуации поступить правильно? Вопрос не технически куда на кнопки давить, а методологически что грамотно предпринять?
> ...а методологически что грамотно предпринять?<br><br>Бухучет выучить. Нам курсы сходить, что ли, раз раньше недосуг было...<br><br>
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения 1C:Лекторий: 14 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете в 1С:БГУ 8 (ред. 2) невостребованной кредиторами задолженности. Серия 1С:Консалтинг для госсектора |