В связи с возникшими на предприятии проблемами счета/акты/сч-ф за оказанные услуги в июне выпишем клиентам только сейчас. Что можно сделать чтобы клиентам не пришлось сдавать уточненку НДС? Можно ли включить июньские услуги в июльские или сделать как "доп. оплата" (заключив при этом дополнительные соглашения к договору)?