НДС при ОСН+ЕНВД бух 7.7.
29.09.2009
12:43
#1
в организации ведется ОСН + ЕНВД, в момент поступления товаров не ясно, по какому виду деятельности будет продаваться товар. Учет ведется в бух 7.7. Когда и как выделять НДС?
Как на счет следующего решения: в момент поступления оформлять весь товар на розничный склад и не выделять НДС, в момент продажи (если ОСН, если ЕНВД то не надо ничего делать) формируется перемещение товаров на оптовый склад в документе есть галочка, с которой он выделяет НДС. Вроде бы все правильно, но НДС выделяется не в момент поступления, а позже.
Как вообще правильно действовать в такой ситуации?
Как на счет следующего решения: в момент поступления оформлять весь товар на розничный склад и не выделять НДС, в момент продажи (если ОСН, если ЕНВД то не надо ничего делать) формируется перемещение товаров на оптовый склад в документе есть галочка, с которой он выделяет НДС. Вроде бы все правильно, но НДС выделяется не в момент поступления, а позже.
Как вообще правильно действовать в такой ситуации?
29.09.2009
13:46
#3
При желании данный учет можно организовать и в 7.7, но только при помощи грамотных спецов из фирм франчази.
29.09.2009
14:11
#4
Так все необходимое реализовано в бух 7.7. Вопрос в том, как налоговая отнесется, если в первом квартале было поступление товаров на оптовый склад (НДС принят к вычету), квартал закрыли, во втором квартале товар надо продать с розничного склада, делаем перемещение + галочка "НДС включать в стоимость" (восстанавливаем НДС), продаем товар, закрываем квартал. Получается, что мы вычли НДС в первом квартале, восстановили НДС во втором. На сколько это правильно?
Получение наличных из банка. 8-ка.Бухгалтерия 8.1 Списание материалов по вине работника. Проводки по налоговому регистру.
Читают тему
(гостей: 1)